Faktúra č. DFB/13/0249

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0249
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v objekte školy
  • Dátum doručenia: 02.10.2013
  • Celková hodnota: 360,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 084/13
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/13 Objednávame u Vás záväzne stavebné práce v objekte SPŠE 2.posch.: - realizáciu obkladu 3,90 m2 - realizáciu dlažby 12,90 m2 - montáž sadrokartónu 18,50 m2 v dohodnutej sume cca 360€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Pavol Triščík 45608644 0,00 € 30.09.2013 02.10.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť