Faktúra č. DFB/13/0218

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zr.vody ŠKO
  • Dátum doručenia: 02.09.2013
  • Celková hodnota: 635,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2013
  • Poznámka:
Tlačiť