Faktúra č. DFB/13/0202

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0202
  • Popis fakturovaného plnenia: školenie a cestovné náhrady projekt IST
  • Dátum doručenia: 19.08.2013
  • Celková hodnota: 2 751,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.5.2011
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2013
  • Poznámka:
Tlačiť