Faktúra č. DFB/13/0190

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 07.08.2013
  • Celková hodnota: 3 354,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2013
  • Poznámka:
Tlačiť