Faktúra č. DFB/13/0187

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,povrchové vody ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 06.08.2013
  • Celková hodnota: 289,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2013
  • Poznámka:
Tlačiť