Faktúra č. DFB/13/0176

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby ŠI
  • Dátum doručenia: 19.07.2013
  • Celková hodnota: 79,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/13
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/13 Objednávame u Vás záväzne: 10ks 492551 021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky 0,72€ 12ks 495000 Denník výchovnej skupiny pre školské internáty 41,33€ 300ks 495050 078 Denný záznam školského internátu 22,32€ 10ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 19.07.2013 31.07.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť