Faktúra č. DFB/13/0172

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: Workshop v Poračskej doline IST projekt
  • Dátum doručenia: 17.07.2013
  • Celková hodnota: 2 599,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/13
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/13 Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu "Tvorba a implementácia inovatívneho programu Informačné a sieťové technológie" podľa Zmluvy o dielo zo dňa 12.01.2011 workshop v celkovej sume 2600,00€ v Poračskej doline Porač Parku 2.7.2013 v čase 12,00-15,00h SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jozef Forgáč olympia 35275171 0,00 € 19.06.2013 04.07.2013 Objednávka
Tlačiť