Faktúra č. DFB/13/0154

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0154
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.06.2013
  • Celková hodnota: 838,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2013
  • Poznámka:
Tlačiť