Faktúra č. DFB/13/0145

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0145
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.06.2013
  • Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2013
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2013
  • Poznámka:
Tlačiť