Faktúra č. DFB/13/0144

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0144
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.06.2013
  • Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/13
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/13 Objednávame u Vás záväzne: odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro a bleskozvodov vrátane vyhotovenia dokumentácie vykonané v: - ŠB1, kotolni, regulačnej stanice plynu, - ŠB2, kotolni - ŠI, kotolni, regulačnej stanice plynu - dielne PČ Cena dohodou SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Martez - Alexander Malinovský 10742549 0,00 € 05.06.2013 13.06.2013 Objednávka
Tlačiť