Faktúra č. DFB/13/0139

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0139
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.06.2013
  • Celková hodnota: 164,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2013
  • Poznámka:
Tlačiť