Faktúra č. DFB/13/0135

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0135
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.06.2013
  • Celková hodnota: 6,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2013
  • Poznámka:
Tlačiť