DFB/24/0197 |
pitný režim 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
120,60 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0195 |
učebné pomôcky - AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KAP racing s. r. o. |
50079701 |
|
234,49 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0196 |
mriežka vetracia, krytka - učebňa prízemie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
58,52 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0193 |
kávovar Jura WE 6 - oddychová miestnosť pri riaditeľni |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MP SK s. r. o. |
44088299 |
|
1 172,00 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0194 |
dekoračné lamelové panely 20 ks - učebňa 112 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
639,00 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0190 |
skrutky, hmoždiinky a ost. materiál ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
336,45 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0191 |
stavebný a ostatný materiál ŠK - učebňa prízemie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
252,39 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0192 |
posúdenie PD - Debarierizácia SPŠE PO |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
E.I.C.Engineering inspection company, s.r.o. |
36670901 |
|
366,00 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFP/24/0025 |
poplatok za skúšku komisára ECDL, licenčný poplatok, prístup do IS WASET |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
457,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
141/24 |
Objednávame si u Vás elektromateriál. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
163,69 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
142/24 |
Objednávame si u vás aSc agendu komplet 100-199 žiakov na školsky internát. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
239,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
140/24 |
Objednávame si u Vás materiál na vymaľovanie tried a školského internátu. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Bašista - BAFEX |
10741038 |
|
375,07 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0188 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Slovinsko |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
169,63 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
138/24 |
Objednávame si u Vás Megafón NEDIS MEPH200WT. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,32 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
139/24 |
Objednávame si u Vás štartovný poplatok na súťaž ROBOCupJunior European Championship 2024 konané v dňoch 13. - 16.6.2024 v Hannover. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IdeenExpo GmbH |
000 |
|
660,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
137/24 |
Objednávame si u Vás závesné lampy do triedy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lampenwelt GmbH, svetlá.sk |
815559897 |
|
285,25 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0189 |
hygienický materiál ŠK 5/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0184 |
dielenský vozík SEDAN |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
306,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0186 |
červené kriedy 600 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
80,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0187 |
vodné , stočné 20.2.-21.5.2024 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 318,04 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |