Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0296 elektrina 7/2024 ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 133,88 € 15.08.2024 28.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0292 elektromateriál - ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 136,73 € 15.08.2024 28.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0293 lepidlo - zadný vchod ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 32,22 € 15.08.2024 28.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0290 tlačivá pre ŠI a ŠK SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ŠEVT, a.s. 31331131 215,74 € 14.08.2024 20.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0289 soklove lišty - kabinety SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 90,00 € 14.08.2024 20.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0288 kamerový systém do ŠB2 hlavná brána vonku - inštalácia a oživenie SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 JÁN HALUŠKA - JAHA 14279576 687,85 € 14.08.2024 20.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0286 telefón 7/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,11 € 14.08.2024 20.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0287 VUC net 8/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 14.08.2024 20.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
203/24 Objednávame si u Vás čistiace potreby. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 290,19 € 14.08.2024 24.08.2024 Objednávka
202/24 objednávame si u Vás pracovné zošity Matematika 2. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. 44500211 990,00 € 14.08.2024 24.08.2024 Objednávka
197/24 Objednávame si u Vás konzultanské hodiny pre automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 12.08.2024 15.08.2024 Objednávka
199/24 Objednávame si u Vás elektromateriál. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 136,80 € 12.08.2024 15.08.2024 Objednávka
198/24 Objednávame si u Vás lepidlo MAMUT Glue 290ml-biele. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 32,22 € 12.08.2024 15.08.2024 Objednávka
200/24 Objednávame si u Vás závesný rozvádzač. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 176,54 € 12.08.2024 20.08.2024 Objednávka
201/24 Objednávame si u Vás učebnicu Matematiky (Ivan Teplička) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Gorila.sk 45503249 3 004,40 € 12.08.2024 22.08.2024 Objednávka
2023-1-SK01-KA121-VET-000126703_3 Dodatok č. 1 k Dohode o grante pre program Erasmus+ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 30778867 Iné 0,00 € 09.08.2024 31.05.2025 19.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0285 vodoinštalačný materiál ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Tomkat s.r.o. 36505561 28,31 € 08.08.2024 20.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0284 dodávka a montáž látkových roliet Swing - tr.112,201,202,208 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Michňák services s. r. o. 55819672 3 566,40 € 07.08.2024 20.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0283 servis tlačiarne - kabinet KOP SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 48,00 € 07.08.2024 20.08.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
194/24 Objednávame si u Vás soklovú lištu. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 90,00 € 05.08.2024 14.08.2024 Objednávka