Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0342 pitný režim 9/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 221,52 € 30.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0343 oprava strechy na dielňach pri ŠB1 - materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. 36495336 68,90 € 30.09.2024 04.10.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
237/24 Objednávame si u Vás inštaláciu serverov, konfiguráciu Wifi sietí na škole a školskom internáte. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 LOD s. r. o. 52296954 960,00 € 30.09.2024 09.10.2024 Objednávka
238/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Florbal s.r.o. 44887001 73,40 € 30.09.2024 09.10.2024 Objednávka
236/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Websupport, s.r.o. 36421928 19,08 € 27.09.2024 07.10.2024 Objednávka
DFB/24/0341 PZ oplechovanie ATYP 1190 - dielne pri ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Klampiarske centrum PALLO s. r. o. 51406926 50,40 € 26.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0340 hygienický materiál ŠK 9/2024, výmena rohoží SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 802,69 € 26.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
234/24 Objednávame si u Vás čistiace potreby. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 104,19 € 26.09.2024 03.10.2024 Objednávka
235/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Virba s.r.o. 44404263 86,27 € 26.09.2024 04.10.2024 Objednávka
227/24 Objednávame si u Vás elektromateriál. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 935,64 € 25.09.2024 01.10.2024 Objednávka
DFB/24/0339 výroba a inštalácia 3D logo - riaditeľňa SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Marek Kriška - CompuArts 36904601 657,50 € 25.09.2024 01.10.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
228/24 Objednávame si u Vás závažie a držiak na lamely. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Michňák services s. r. o. 55819672 288,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Objednávka
229/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. 36495336 68,90 € 25.09.2024 02.10.2024 Objednávka
230/24 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Tomkat s.r.o. 36505561 295,57 € 25.09.2024 02.10.2024 Objednávka
231/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Agem computers, s.r.o. 35692715 975,50 € 25.09.2024 02.10.2024 Objednávka
232/24 Objednávame si u Vás pitný režim. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 55,80 € 25.09.2024 03.10.2024 Objednávka
233/24 Objednávame si u Vás licenciu Microsoft 365 A3 pre 61 licencií 9/2024. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 623,04 € 25.09.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB/24/0337 školenie Posudzovanie kvalif.predpokladov v školstve - BRO,ADA,ŽOF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KANTORKA, n.o. 45740313 98,00 € 24.09.2024 24.09.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0338 vyúčtovanie zemný plyn ŠK a ŠI 1-9/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -20 740,85 € 24.09.2024 23.10.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra
DFP/24/0053 vyúčtovanie zemný plyn byt PČ za 1-9/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -264,62 € 24.09.2024 24.10.2024 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Faktúra