78901382 |
Poistná zmluva č. 78901382 - Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
226,66 € |
27.11.2023 |
|
16.11.2027 |
27.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
72902360 |
Poistná zmluva č. 72902360 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
124,00 € |
27.11.2023 |
|
16.11.2027 |
27.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
17077532_10 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
1 474,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/23/0440 |
sada stôl a stoličky Kozo - rustic hnedá |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VEMZU Czech Republic, s.r.o. |
01772040 |
|
1 317,00 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0441 |
platba za alarm 10/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,24 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0443 |
servisná priehliadka, revízia kotla ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
150,00 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
11-424805 |
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
4 876,48 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
|
04.12.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
277/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
278/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
286,23 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
279/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
125,20 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
280/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Artium s. r. o. |
52466531 |
|
607,80 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0442 |
vodné , stočné 19.8.23-21.11.2023 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 367,42 € |
27.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0438 |
súťaž Zenit - pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 281,97 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0439 |
Toner do tlačiarní - krajské kolo Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
45,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0434 |
časopis Direktor TOP 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
189,00 € |
23.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0435 |
hygienický materiál ŠI 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
724,22 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0437 |
občerstvenie na krajské kolo súťaže Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
189,00 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0436 |
občerstvenie na krajské kolo súťaže Zenit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
88,50 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0433 |
oplechovanie rúr - WC |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Klampiarske centrum PALLO s. r. o. |
51406926 |
|
47,04 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0432 |
stoličky na hospodárske a mzdovú učtáreň |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
1 107,00 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |