Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
78901382 Poistná zmluva č. 78901382 - Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 226,66 € 27.11.2023 16.11.2027 27.11.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
72902360 Poistná zmluva č. 72902360 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 124,00 € 27.11.2023 16.11.2027 27.11.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
17077532_10 Darovacia zmluva SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Nadácia SPŠE Prešov 17077532 Iné 1 474,00 € 27.11.2023 28.11.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0440 sada stôl a stoličky Kozo - rustic hnedá SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 VEMZU Czech Republic, s.r.o. 01772040 1 317,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0441 platba za alarm 10/23 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,24 € 27.11.2023 30.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0443 servisná priehliadka, revízia kotla ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Martin Drobňák TELMAR 37468448 150,00 € 27.11.2023 30.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
11-424805 Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 4 876,48 € 27.11.2023 04.12.2023 04.12.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
277/23 Objednávame si u Vás pitný režim. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 33,00 € 27.11.2023 05.12.2023 Objednávka
278/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Canis safety a.s. 47998156 286,23 € 27.11.2023 05.12.2023 Objednávka
279/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Techfun s.r.o. 52773299 125,20 € 27.11.2023 05.12.2023 Objednávka
280/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Artium s. r. o. 52466531 607,80 € 27.11.2023 05.12.2023 Objednávka
DFB/23/0442 vodné , stočné 19.8.23-21.11.2023 ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 367,42 € 27.11.2023 19.12.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0438 súťaž Zenit - pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 281,97 € 24.11.2023 28.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0439 Toner do tlačiarní - krajské kolo Zenit SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 45,00 € 24.11.2023 29.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0434 časopis Direktor TOP 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 189,00 € 23.11.2023 24.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0435 hygienický materiál ŠI 11/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 724,22 € 23.11.2023 27.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0437 občerstvenie na krajské kolo súťaže Zenit SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 189,00 € 23.11.2023 27.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0436 občerstvenie na krajské kolo súťaže Zenit SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 88,50 € 23.11.2023 27.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0433 oplechovanie rúr - WC SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Klampiarske centrum PALLO s. r. o. 51406926 47,04 € 22.11.2023 25.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0432 stoličky na hospodárske a mzdovú učtáreň SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 1 107,00 € 22.11.2023 25.11.2023 Juraj Budiš Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »