304/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
2 340,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0461 |
3x kuchynská zostava - hosp., riad., sekret. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
6 100,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0458 |
vodné , stočné 26.05.-27.11.2023 ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 434,58 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
295/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
335,51 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
296/23 |
Objednávame si u Vás Stôl STONE 75*54cm s tvar.doskou, odkladacím košíkom, vrchná doska vo svetlosivej farbe, nohy tmavosivej farbe. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
4 140,48 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
297/23 |
Objednávame si u Vás Stôl s uzavretou podstavou vrchná doska vo svetlosivej farbe, nohy tmavosivej farbe. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 684,80 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
298/23 |
Objednávame si u Vás vecné ceny na súťaž ZENIT. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,42 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
299/23 |
Objednávame si u Vás vecné ceny na súťaž Elektromatik, TSME súťaž a učebnú pomôcku na TV. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
229,10 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
300/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
577,97 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
301/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 898,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
302/23 |
Objednávame si u Vás Flex C študentské stoličky veľkosť 6 v žltej farbe. Lichobežníkové stoly 1-miestny, stohovateľné, spájateľné vo farbe: vrchná doska svetlo sivá RAL7035 a nohy vo farbe tmavo sivá č. RAL 9006. Flex Justy otočná stolička s chrómovanou p |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
36553859 |
|
9 606,84 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0456 |
Komentár k zákonu o pedagog.zamest. 2024 a 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,21 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0455 |
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamest. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0457 |
pitný režim 11/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
161,40 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0453 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0454 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
292/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
496,16 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
293/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
222,50 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
294/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Neven 7 s.r.o. |
29318513 |
|
92,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0452 |
vodoinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
697,82 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |