Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0003 zverejňovanie r.2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 04.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0002 mobily 1/2023 ŠK SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 177,90 € 04.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
004/23 Objednávame si u Vás: pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 33,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Objednávka
003/23 Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás záväzne: - používanie osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Active, ev.č. PO 194 FM pre potreby školy a školského internátu v roku 2023, - fakturovať podľa skutočnej spotreby PHM, najazdených kilometrov a SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 0,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Objednávka
001/23 Objednávame si u Vás mikrobus pre mobilitu z Prešov/SK do Aigio/Grécko v rámci projektu Erasmus+VALT od 21.1.2023 do 28.1.2023. V cene je zahrnuté aj parkovné a každodenná doprava medzi školou a hotelom. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KOMOTEX-JAN KOVALĆIK 14275449 1 925,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Objednávka
005/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 258,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Objednávka
002/23 objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 322,20 € 04.01.2023 11.01.2023 Objednávka
DFB/23/0001 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 02.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra