Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0007 Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ALKA s.r.o. 31655165 446,10 € 11.01.2023 17.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
011/23 objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 154,80 € 11.01.2023 21.01.2023 Objednávka
DFB/22/0468 spotreba PHM a náhrada 12/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 152,88 € 10.01.2023 13.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
7000516383_1 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516383/8180 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Štátna pokladnica 36065340 Iné 0,00 € 10.01.2023 19.01.2023 18.01.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
008/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 264,80 € 10.01.2023 18.01.2023 Objednávka
010/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 56,00 € 10.01.2023 19.01.2023 Objednávka
009/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 2 106,00 € 10.01.2023 19.01.2023 Objednávka
29/2023/RÚŠS Dohoda č. 29/2023/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Olympiáda v informatike" SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Iné 0,00 € 10.01.2023 28.01.2023 30.06.2023 27.01.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
DFB/22/0467 zvodové rúry a príslušenstvo - ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SEKAL, s.r.o. 45616175 102,65 € 09.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0004 komentár k zákonu č.138/2019 Z.z. o pedag.zam. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 322,20 € 09.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0036 vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – byt PČ 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 40,24 € 09.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0466 vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022-ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 243,62 € 09.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0465 vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 - ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 373,76 € 09.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0035 vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – PČ2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 44,89 € 09.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0464 vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 1 783,67 € 09.01.2023 11.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0006 Komentár k zákonu o odmeňovaní zam.pri práci vo verejnom záujme SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 258,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
006/23 Objednávame si u Vás: pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 21,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Objednávka
007/23 Objednávame si u Vás: pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DELP, s.r.o. 36483192 7,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Objednávka
DFB/23/0005 služby RAP r.2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 26.01.2023 Juraj Budiš Faktúra
025/23 Objednávame si u Vás: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi na základe našej požiadavky. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 FECUPRAL, s.r.o 36448974 62,72 € 09.01.2023 03.02.2023 Objednávka