DFB/23/0007 |
Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
446,10 € |
11.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
011/23 |
objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
154,80 € |
11.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0468 |
spotreba PHM a náhrada 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
152,88 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
7000516383_1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000516383/8180 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2023 |
19.01.2023 |
|
18.01.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
008/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
264,80 € |
10.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
010/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
56,00 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
009/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
2 106,00 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023/RÚŠS |
Dohoda č. 29/2023/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Olympiáda v informatike" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2023 |
28.01.2023 |
30.06.2023 |
27.01.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/22/0467 |
zvodové rúry a príslušenstvo - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SEKAL, s.r.o. |
45616175 |
|
102,65 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
komentár k zákonu č.138/2019 Z.z. o pedag.zam. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/22/0036 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
40,24 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0466 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
243,62 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0465 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
373,76 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/22/0035 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
44,89 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 783,67 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0006 |
Komentár k zákonu o odmeňovaní zam.pri práci vo verejnom záujme |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
258,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
006/23 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
09.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
007/23 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
7,00 € |
09.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0005 |
služby RAP r.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
025/23 |
Objednávame si u Vás: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi na základe našej požiadavky. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
62,72 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |