Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028/23 Objednávame si u Vás na základe predloženej cenovej ponuky a ukončenia VO v rámci projektu s názvom "Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce" ITMS: 312011AGU7. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 IKARO, s.r.o. 31656544 41 728,40 € 31.01.2023 04.02.2023 Objednávka
022/23 členský príspevok na rok 2023 na základe súhlasného stanoviska PSK SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 66,20 € 31.01.2023 04.02.2023 Objednávka
DFB/23/0031 regál, skrinky, stôl ŠK, ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 625,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0033 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 FECUPRAL, s.r.o 36448974 62,72 € 31.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
020/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 625,00 € 30.01.2023 04.02.2023 Objednávka
021/23 Objednávame si u Vás: pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 33,00 € 30.01.2023 04.02.2023 Objednávka
DFB/23/0030 Erasmus VALT: preprava na trase PO-AIGIO (Grécko) a späť od 21.1.-28.1.2023 vrátane stojného SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KOMOTEX-JAN KOVALĆIK 14275449 1 925,00 € 30.01.2023 04.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0028 pomocný materiál ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 204,71 € 30.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0029 projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: cestovné poistenie - pozorovanie pri práci 11.-17.12.2022, 2 učitelia SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Luminosus, n.o. 35583436 24,21 € 30.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0026 členský príspevok 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Prešovská regionálna komora SOPK 30842654 250,00 € 27.01.2023 13.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0025 servis tlačiarne SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 24,00 € 26.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0027 servis vchodových dverí ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TESMONT-AL, s.r.o. 47845031 542,40 € 26.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0024 hygienický materiál ŠK 1/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 612,49 € 26.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
032/23 Objednávame si u Vás: servisná činnosť podľa servisného listu SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 36,00 € 26.01.2023 08.02.2023 Objednávka
DFB/23/0023 platba za alarm SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 25.01.2023 03.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0021 darčekové poukážky - ceny na Olympiádu v informatike SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 50,74 € 24.01.2023 03.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0022 on-line školenie uzávierkové práce a konsolidácia KRIA SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
019/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 204,76 € 23.01.2023 30.01.2023 Objednávka
DFB/23/0020 The Hosting 02-12/2023, 1-2/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Websupport, s.r.o. 36421928 86,26 € 23.01.2023 07.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0019 online konferencia: odpady po 1.1.2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 154,80 € 19.01.2023 26.01.2023 Juraj Budiš Faktúra