DFB/23/0077 |
seminár na témy projektového manažmentu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Julián Gerhart |
52525571 |
|
150,00 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
platba za alarm |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
aSc Dochádzka - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
299,00 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
hygienický materiál ŠI 2/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
724,22 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
062/23 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov mobility projektu Erasmus+ VALT dňa 23.2.2023 - rozlúčková oslava. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MARKUSIK, s.r.o. |
51684667 |
|
150,00 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0073 |
tlačivá k maturitám |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
13,73 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0074 |
zrušenie mobilného internetu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
40,80 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
predĺžená záruka 36 mesiacov - kávovar sekretariát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
107,00 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
065/23 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb Prešov - V. Tatry a späť v rámci projektu VALT pri príležitosti návštevy zahraničných študentov dňa 22.2.2023. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Monika Lipáková |
40148394 |
|
396,00 € |
21.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0072 |
členský príspevok Košice IT Valley z.p.o. 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Košice IT Valley z.p.o. |
35578041 |
|
500,00 € |
21.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0069 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
391,66 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
projekt VALT: občerstvenie na mobilitu na SPŠE v dňoch 20.-24.2.2023 pre účastníkov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
129,43 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0070 |
služba technika PO za 4.Q 2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0067 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: letenky Viedeň - Valencia 12.4.-27.4.2023 pre 15 žiakov a 2 spr.osoby |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
eSky.pl S.A. |
000 |
|
5 091,16 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
053/23 |
Objednávame si u Vás výmenu ventila vo vodomernej šachte. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
108,00 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
054/23 |
Objednávame si u Vás predplatné: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
052/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
299,00 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
051/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Julián Gerhart |
52525571 |
|
150,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0065 |
projekt Erasmus+Valt: vstupenky do múzea na 20.2.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
|
60,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0066 |
reproduktory, čistiace utierky a roztok |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,20 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |