Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0077 seminár na témy projektového manažmentu SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Julián Gerhart 52525571 150,00 € 23.02.2023 10.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0076 platba za alarm SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 23.02.2023 10.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0078 aSc Dochádzka - ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 299,00 € 23.02.2023 10.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0075 hygienický materiál ŠI 2/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 724,22 € 23.02.2023 10.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
062/23 Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov mobility projektu Erasmus+ VALT dňa 23.2.2023 - rozlúčková oslava. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MARKUSIK, s.r.o. 51684667 150,00 € 22.02.2023 03.03.2023 Objednávka
DFB/23/0073 tlačivá k maturitám SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ŠEVT, a.s. 31331131 13,73 € 21.02.2023 24.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0074 zrušenie mobilného internetu SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 40,80 € 21.02.2023 24.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0071 predĺžená záruka 36 mesiacov - kávovar sekretariát SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 107,00 € 21.02.2023 24.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
065/23 Objednávame si u Vás prepravu osôb Prešov - V. Tatry a späť v rámci projektu VALT pri príležitosti návštevy zahraničných študentov dňa 22.2.2023. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Monika Lipáková 40148394 396,00 € 21.02.2023 04.03.2023 Objednávka
DFB/23/0072 členský príspevok Košice IT Valley z.p.o. 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Košice IT Valley z.p.o. 35578041 500,00 € 21.02.2023 10.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0069 Pranie prádla ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ALKA s.r.o. 31655165 391,66 € 17.02.2023 22.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0068 projekt VALT: občerstvenie na mobilitu na SPŠE v dňoch 20.-24.2.2023 pre účastníkov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 VYPI, s.r.o. 36517631 129,43 € 17.02.2023 22.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0070 služba technika PO za 4.Q 2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KRIŠKO s.r.o. 44496362 72,00 € 17.02.2023 22.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0067 projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: letenky Viedeň - Valencia 12.4.-27.4.2023 pre 15 žiakov a 2 spr.osoby SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 eSky.pl S.A. 000 5 091,16 € 17.02.2023 22.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
053/23 Objednávame si u Vás výmenu ventila vo vodomernej šachte. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Pavel Luca 44336209 108,00 € 17.02.2023 24.02.2023 Objednávka
054/23 Objednávame si u Vás predplatné: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 193,08 € 17.02.2023 24.02.2023 Objednávka
052/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 299,00 € 17.02.2023 24.02.2023 Objednávka
051/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Julián Gerhart 52525571 150,00 € 16.02.2023 23.02.2023 Objednávka
DFB/23/0065 projekt Erasmus+Valt: vstupenky do múzea na 20.2.2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Krajské múzeum v Prešove 37781278 60,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0066 reproduktory, čistiace utierky a roztok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 27,20 € 15.02.2023 21.02.2023 Juraj Budiš Faktúra