DFB/23/0338 |
spotreba PHM a náhrada 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
18,03 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0337 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0340 |
školenie ISO 9001:2015 - ADA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ISOQAR SK s.r.o. |
51215853 |
|
420,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0339 |
Toner do tlačiarne -prax |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
113,59 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0335 |
pitný režim 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0334 |
Systémová podpora MAGMA 3.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0336 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 3.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
140/2023/RÚŠS |
Dohoda č. 140/2023/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "ZENIT v programovaní kategória A,B, Web, Grafik" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
29.09.2023 |
|
30.06.2024 |
17.10.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/23/0333 |
Toner do tlačiarne ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
113,59 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0332 |
vodoinštalačný materiál pre ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
284,89 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0331 |
platba za alarm 8/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
4,63 € |
27.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
212/23 |
Objednávame si u Vás elektromateriál na ŠI. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
123,46 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
210/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
35,40 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
211/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0330 |
Toner do tlačiarne - riad. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
50,00 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0329 |
čistiace a hygienické potreby - ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
87,80 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
206/23 |
Objednávame si u Vás školenie na ISO 9001:2015 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ISOQAR SK s.r.o. |
51215853 |
|
420,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
205/23 |
Objednávame si u Vás na základe uskutočneného prieskumu trhu a na základe Vašej cenovej ponuky službu: projektová dokumentáciu v stupni: jednostupňový realizačný projekt (v súlade s prílohou objednávky - Návrh na plnenie kritéria zo dňa 28.8.2023) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
203/23 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
113,59 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
204/23 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |