Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0338 spotreba PHM a náhrada 9/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 18,03 € 02.10.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0337 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 36,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0340 školenie ISO 9001:2015 - ADA SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ISOQAR SK s.r.o. 51215853 420,00 € 02.10.2023 06.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0339 Toner do tlačiarne -prax SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 113,59 € 02.10.2023 06.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0335 pitný režim 9/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 162,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0334 Systémová podpora MAGMA 3.Q 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 29.09.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0336 činnosť BOZP, PZS, CO - 3.Q 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 288,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
140/2023/RÚŠS Dohoda č. 140/2023/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "ZENIT v programovaní kategória A,B, Web, Grafik" SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Iné 0,00 € 29.09.2023 30.06.2024 17.10.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0333 Toner do tlačiarne ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 113,59 € 28.09.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0332 vodoinštalačný materiál pre ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Tomkat s.r.o. 36505561 284,89 € 28.09.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0331 platba za alarm 8/23 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 4,63 € 27.09.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
212/23 Objednávame si u Vás elektromateriál na ŠI. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 123,46 € 27.09.2023 06.10.2023 Objednávka
210/23 Objednávame si u Vás pitný režim. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 35,40 € 26.09.2023 05.10.2023 Objednávka
211/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 26.09.2023 05.10.2023 Objednávka
DFB/23/0330 Toner do tlačiarne - riad. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 50,00 € 25.09.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0329 čistiace a hygienické potreby - ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 87,80 € 25.09.2023 05.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
206/23 Objednávame si u Vás školenie na ISO 9001:2015 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ISOQAR SK s.r.o. 51215853 420,00 € 25.09.2023 03.10.2023 Objednávka
205/23 Objednávame si u Vás na základe uskutočneného prieskumu trhu a na základe Vašej cenovej ponuky službu: projektová dokumentáciu v stupni: jednostupňový realizačný projekt (v súlade s prílohou objednávky - Návrh na plnenie kritéria zo dňa 28.8.2023) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 mArchus, s.r.o. 36499081 5 040,00 € 25.09.2023 03.10.2023 Objednávka
203/23 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 113,59 € 25.09.2023 03.10.2023 Objednávka
204/23 Objednávame si u Vás pitný režim. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 21,00 € 25.09.2023 03.10.2023 Objednávka