217/23 |
Objednávame si u Vás výmenu HUP v DRS pre plyn. kotolňu a výmena HUP a DRS pre dielne. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 511,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
216/23 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Štefan Michňák |
47876271 |
|
1 964,83 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0349 |
projekt ESF - zahraničná cesta Brusel 5.-8.10.2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 540,00 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0347 |
hygienický materiál ŠI 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0350 |
servisné práce 10-12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0348 |
kopírovanie 3.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
130,37 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFS/23/0009 |
strava SF 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
144,25 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0352 |
stravné ŠK+ŠI 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 932,95 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0351 |
elektromateriál na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
123,46 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0346 |
záloha zemný plyn ŠK, ŠI 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 215,00 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
213/23 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu "Inovácie edukačného procesu pre potreby trhu práce" ITMS: 312011AGU7 a v súlade s VO grafickú tlač spracovanie a tlač školského časopisu pod názvom "IMPULZ Newsletter" 12 čísiel po 800ks (1 číslo - farebný výtlačok, |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
6 704,64 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0354 |
projekt ESF: knihy a učebnice |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
GLOSSA,Igor Tretjakov |
33951802 |
|
1 992,20 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/23/0028 |
WC Kombi+ príslušenstvo - predajňa PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
131,70 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0341 |
hygienické potreby ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
22,43 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0342 |
mobily 10/2023 ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
141,19 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/23/0027 |
mobily 10/2023 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
33,19 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0343 |
poradenské služby vo VO - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
1 200,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0345 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 9/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0344 |
služba technika PO za 3.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
45768871_3 |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov |
45768871 |
Iné |
0,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |