Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
217/23 Objednávame si u Vás výmenu HUP v DRS pre plyn. kotolňu a výmena HUP a DRS pre dielne. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 soba - slovakia s. r. o. 44176872 1 511,00 € 06.10.2023 12.10.2023 Objednávka
216/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Štefan Michňák 47876271 1 964,83 € 06.10.2023 13.10.2023 Objednávka
DFB/23/0349 projekt ESF - zahraničná cesta Brusel 5.-8.10.2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TRINITY spol. s r.o. 36204498 9 540,00 € 05.10.2023 09.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0347 hygienický materiál ŠI 10/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 271,32 € 05.10.2023 09.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0350 servisné práce 10-12/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 09.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0348 kopírovanie 3.Q 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 130,37 € 05.10.2023 09.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFS/23/0009 strava SF 9/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 144,25 € 05.10.2023 11.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0352 stravné ŠK+ŠI 9/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 932,95 € 05.10.2023 12.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0351 elektromateriál na ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 123,46 € 05.10.2023 12.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0346 záloha zemný plyn ŠK, ŠI 10/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 215,00 € 05.10.2023 12.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
213/23 Objednávame si u Vás v rámci projektu "Inovácie edukačného procesu pre potreby trhu práce" ITMS: 312011AGU7 a v súlade s VO grafickú tlač spracovanie a tlač školského časopisu pod názvom "IMPULZ Newsletter" 12 čísiel po 800ks (1 číslo - farebný výtlačok, SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 6 704,64 € 05.10.2023 13.10.2023 Objednávka
DFB/23/0354 projekt ESF: knihy a učebnice SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 GLOSSA,Igor Tretjakov 33951802 1 992,20 € 05.10.2023 17.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0028 WC Kombi+ príslušenstvo - predajňa PČ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Tomkat s.r.o. 36505561 131,70 € 04.10.2023 06.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0341 hygienické potreby ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 22,43 € 04.10.2023 06.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0342 mobily 10/2023 ŠK, ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 141,19 € 04.10.2023 06.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0027 mobily 10/2023 PČ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 33,19 € 04.10.2023 06.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0343 poradenské služby vo VO - ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 EkoAuris PLUS, s.r.o. 44882327 1 200,00 € 04.10.2023 09.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0345 Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 9/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 504,46 € 04.10.2023 09.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0344 služba technika PO za 3.Q 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KRIŠKO s.r.o. 44496362 72,00 € 04.10.2023 09.10.2023 Juraj Budiš Faktúra
45768871_3 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov na rok 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 45768871 Iné 0,00 € 03.10.2023 17.10.2023 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva