DFB/22/0361 |
porada riaditeľov 20.-21.10.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0363 |
platba za alarm 9/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0364 |
časopis Direktor 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
169,00 € |
24.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
projektor, ventilátor, SSD disky, batérie, video a predlžovací kábel |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
999,35 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0358 |
spse-po.sk (Prémium shell konzola) 11/2022 - 10/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
197/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0356 |
hygienický materiál 10/2022 ŠK, rohože |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
612,49 € |
17.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
195/22 |
Objednávame si u Vás: stravu a ubytovanie počas porady riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne 20.- 21.10.2022. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
194/22 |
Objednávame si u Vás: kompresor tichý TE-AC 24 Einhell expert |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s r.o. |
35838949 |
|
180,90 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
196/22 |
Objednávame si u Vás: Direktor TOP od 01.01.23 do 31.12.2023.Suma zahŕňa predplatné onl. a print. časopis Manažment školy a tiež prístup na portál Direktor. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
169,00 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0357 |
Pranie prádla ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
436,61 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
192/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
282,40 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
191/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
999,83 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
193/22 |
Servisná prehliadka a revízia detektorov plynu ŠB:2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
170,00 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0355 |
prechodové lišty ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
52,27 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
pitný režim 8/22 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
Erasmus VALT: preprava na trase PO-DIJON a späť od 1.10.2022-8.10.2022 vrátane stojného |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KOMOTEX-JAN KOVALĆIK |
14275449 |
|
1 925,00 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
zmena plynofikácie na ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
1 411,72 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
189/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
190/22 |
Objednávame si u Vás: spse-po.sk Premium shell konzola |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |