DFB/22/0093 |
tlačivá |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
11,44 € |
09.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
záloha elektrickej energie 3/2022 za byt |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
učebné pomôcky - krúžok a TV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KATSUDO s.r.o. |
36842176 |
|
193,60 € |
08.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
050/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,04 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
052/22 |
Objednávame si u Vás prepravu Prešov - Shanonn a späť Dublin - Prešov v termíne od 15.5.2022 - 4.6.2022 v rámci projektu Erasmus+ "Buďme pripravení na digitálne vedomosti" |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
3 520,00 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
051/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DELP, s.r.o. |
36483192 |
|
1 035,51 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0086 |
časopis Direktor 3-12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
134,17 € |
07.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
stravné ŠK+ŠI 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
893,25 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 2/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
460,54 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
160,00 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia na ŠI B-2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
202,00 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
vodné, stočné 26.11.21-23.1.22 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
723,74 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
LCD monitor + káble ŠI, vysávače, predlžovačky a káble ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
672,33 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
zemný plyn 3/2022 ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 844,00 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/22/0006 |
zemný plyn 3/2022 PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
266,99 € |
02.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
267,60 € |
02.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
1 244,94 € |
02.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
047/22 |
Objednávame si u Vás: Prípravna návšteva mobility v Miláne: Marcinčinová Iveta, Kollárova Marta, Vargovčík Peter v termíne 13.3.2022- 16.3.2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
European Training and Education Network |
000 |
|
1 200,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
048/22 |
Mobilita Miláno 26.3. - 17.4.2022 pre 10 žiakov, 1 pedagóg. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
European Training and Education Network |
000 |
|
25 934,50 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |