Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0093 tlačivá SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ŠEVT, a.s. 31331131 11,44 € 09.03.2022 29.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0087 záloha elektrickej energie 3/2022 za byt SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 9,00 € 08.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0088 učebné pomôcky - krúžok a TV SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KATSUDO s.r.o. 36842176 193,60 € 08.03.2022 29.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
050/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 37,04 € 07.03.2022 14.03.2022 Objednávka
052/22 Objednávame si u Vás prepravu Prešov - Shanonn a späť Dublin - Prešov v termíne od 15.5.2022 - 4.6.2022 v rámci projektu Erasmus+ "Buďme pripravení na digitálne vedomosti" SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 STEX, s.r.o. 36470295 3 520,00 € 07.03.2022 15.03.2022 Objednávka
051/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DELP, s.r.o. 36483192 1 035,51 € 07.03.2022 16.03.2022 Objednávka
DFB/22/0086 časopis Direktor 3-12/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 134,17 € 07.03.2022 29.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0085 stravné ŠK+ŠI 2/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 893,25 € 04.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0077 Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 2/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 460,54 € 03.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0075 učebné pomôcky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Techfun s.r.o. 52773299 160,00 € 03.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0070 odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia na ŠI B-2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alexanders s.r.o. 44670508 202,00 € 03.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0076 vodné, stočné 26.11.21-23.1.22 ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 723,74 € 03.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0078 LCD monitor + káble ŠI, vysávače, predlžovačky a káble ŠK SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 672,33 € 03.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0079 zemný plyn 3/2022 ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 844,00 € 03.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0006 zemný plyn 3/2022 PČ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 03.03.2022 14.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0073 elektroinštalačný materiál ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 266,99 € 02.03.2022 08.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0074 čistiace a dezinfekčné prostriedky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 267,60 € 02.03.2022 08.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0072 elektroinštalačný materiál ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 1 244,94 € 02.03.2022 08.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
047/22 Objednávame si u Vás: Prípravna návšteva mobility v Miláne: Marcinčinová Iveta, Kollárova Marta, Vargovčík Peter v termíne 13.3.2022- 16.3.2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 European Training and Education Network 000 1 200,00 € 02.03.2022 10.03.2022 Objednávka
048/22 Mobilita Miláno 26.3. - 17.4.2022 pre 10 žiakov, 1 pedagóg. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 European Training and Education Network 000 25 934,50 € 02.03.2022 10.03.2022 Objednávka