Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/22/0020 darčekové tašky-SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Tlačiareň Bardejov, s.r.o. 36450189 150,42 € 09.12.2022 15.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0432 Erasmus+ Akreditov.: učiteľská mobilita Wroclaw:Nehila a Šechný SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 AVIVA - Konstancja Szymura 000 1 930,00 € 09.12.2022 15.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
234/22 Objedávame si u Vás hudobnú produkciu populárnej, zmiešanej a inej hudby pri príležitosti 70. výročia SPŠE v Prešove. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným diela 00178454 153,60 € 09.12.2022 16.12.2022 Objednávka
233/22 Objednávame si u Vás stavebný a ostatný materiál: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. 36495336 576,50 € 09.12.2022 16.12.2022 Objednávka
232/22 Objednávame si u Vás učebné pomôcky - anglický jazyk: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jitka Netušilová 67643728 80,72 € 09.12.2022 16.12.2022 Objednávka
DFB/22/0426 spotreba PHM a náhrada 11/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 40,32 € 08.12.2022 13.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0428 telefón 12/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,91 € 08.12.2022 14.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0427 VUC net 12/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 14.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0429 dozorný audit SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SNR Certification SK&CZ s.r.o. 51215853 1 080,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0425 licenčný poplatok, prístup IS Waset SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 527,10 € 08.12.2022 14.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
17077532_3 Darovacia zmluva SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Nadácia SPŠE Prešov 17077532 Iné 3 947,37 € 07.12.2022 14.12.2022 13.12.2022 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
229/22 Objednávame si u Vás: pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 33,00 € 07.12.2022 14.12.2022 Objednávka
231/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 580,94 € 07.12.2022 15.12.2022 Objednávka
230/22 Objednávame si u Vás darčekové poukážky pre našich zamestnancov. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TESCO STORES SR 31321828 2 190,00 € 07.12.2022 16.12.2022 Objednávka
DFB/22/0424 odborné prehliadky a skúšky el. zar. na ŠI a ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alexanders s.r.o. 44670508 350,00 € 06.12.2022 13.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0034 vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 – byt PČ 2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 59,71 € 06.12.2022 13.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0033 vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 – byt PČ 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 43,94 € 06.12.2022 13.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0423 vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022-ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 273,68 € 06.12.2022 13.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0422 vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 – ŠB1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 1 749,10 € 06.12.2022 13.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0421 vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 - ŠB2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 384,41 € 06.12.2022 13.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »