DFS/22/0020 |
darčekové tašky-SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tlačiareň Bardejov, s.r.o. |
36450189 |
|
150,42 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0432 |
Erasmus+ Akreditov.: učiteľská mobilita Wroclaw:Nehila a Šechný |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AVIVA - Konstancja Szymura |
000 |
|
1 930,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
234/22 |
Objedávame si u Vás hudobnú produkciu populárnej, zmiešanej a inej hudby pri príležitosti 70. výročia SPŠE v Prešove. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným diela |
00178454 |
|
153,60 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
233/22 |
Objednávame si u Vás stavebný a ostatný materiál: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
576,50 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
232/22 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - anglický jazyk: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jitka Netušilová |
67643728 |
|
80,72 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0426 |
spotreba PHM a náhrada 11/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
40,32 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0428 |
telefón 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0427 |
VUC net 12/2022 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0429 |
dozorný audit |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SNR Certification SK&CZ s.r.o. |
51215853 |
|
1 080,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0425 |
licenčný poplatok, prístup IS Waset |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
527,10 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
17077532_3 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
3 947,37 € |
07.12.2022 |
14.12.2022 |
|
13.12.2022 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
229/22 |
Objednávame si u Vás: pitný režim |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
33,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
231/22 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
580,94 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
230/22 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky pre našich zamestnancov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
2 190,00 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0424 |
odborné prehliadky a skúšky el. zar. na ŠI a ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alexanders s.r.o. |
44670508 |
|
350,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/22/0034 |
vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 – byt PČ 2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
59,71 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/22/0033 |
vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 – byt PČ 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
43,94 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0423 |
vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022-ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
273,68 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0422 |
vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 – ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 749,10 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/22/0421 |
vyúčtovanie elektrickej energie 11/2022 - ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
384,41 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |