Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0171 predplatné Nový zákonník práce 10.5.22-9.5.2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Varlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 230,40 € 11.05.2022 19.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
101/22 pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 30,60 € 11.05.2022 19.05.2022 Objednávka
100/22 čistiace potreby SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 279,65 € 11.05.2022 19.05.2022 Objednávka
DFB/22/0169 obkladové dosky pre ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fineprint, s.r.o. 36471356 648,00 € 10.05.2022 12.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0170 kopírovanie I.Q.2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 112,84 € 10.05.2022 12.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
099/22 kancelársky materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DELP, s.r.o. 36483192 483,23 € 10.05.2022 17.05.2022 Objednávka
098/22 pracovná obuv pre školníka SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Canis safety a.s. 47998156 37,69 € 10.05.2022 17.05.2022 Objednávka
092/22 vypracovanie energetického certifikátu -ŠB č.2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ENECO, s.r.o. 36468002 960,00 € 09.05.2022 09.05.2022 Objednávka
094/22 Obkladové dosky pre ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fineprint, s.r.o. 36471356 648,00 € 09.05.2022 10.05.2022 Objednávka
DFB/22/0168 digitálna kancelária 5/22 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SWAN, a.s. 35680202 84,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFS/22/0007 stravné lístky zo SF 4/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 80,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0166 stravné listky ŠK+ŠI 4/2022, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 1 269,94 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0167 záloha elektrickej energie 5/2022 za byt SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 9,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0017 vyúčtovanie elektrickej energie 4/2022 – byt PČ 2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 53,28 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFP/22/0016 vyúčtovanie elektrickej energie 4/2022 – byt PČ 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 26,40 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
096/22 hranoly na povalu ŠB č.2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fineprint, s.r.o. 36471356 1 518,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Objednávka
095/22 Objednávame si u Vás elektrickú revíziu inštalovaného elektrického rozvádzača na ŠB.č.2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alexanders s.r.o. 44670508 400,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Objednávka
093/22 Ročné predplatné Nový Zákonník práce s komentármi SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Varlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 230,40 € 09.05.2022 12.05.2022 Objednávka
DFP/22/0018 prenájom kina Scala na 27.4.2022 - vyhodnotenie súťaže Robocup SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Park kultúry a oddychu 00187437 325,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
097/22 pitný režim SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 24,00 € 09.05.2022 13.05.2022 Objednávka