089/21 |
Výmena zvodových rúr - Hlavná budova - Plzenská 1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Milan Alexovič - ALMA |
35062088 |
|
2 168,43 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
092/21 |
Vývoz ekologického odpadu |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
218,60 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
093/21 |
Montáž konštrukcie a sadrokartónových dosiek v kabinete č.125 a laboratóriu elektrotechnických meraní č.124. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MPO, s.r.o. |
52520455 |
|
1 000,00 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20072021 |
Darovacia zmluva |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nadácia SPŠE Prešov |
17077532 |
Iné |
0,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
086/21 |
Objednávame si u Vás služby spojené s realizáciou verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotu s názvom "Interiérové vybavenie školského internátu" a dodaním kompletnej dokumentácie k danej zákazke v celkovej cene 200 EUR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ECO Ing. Eva Bitarovská |
40601480 |
|
200,00 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFK/21/0003 |
IROP: "Učebné pomôcky a zariadenia-meracie prístroje (súbor) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
76 978,80 € |
16.07.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/21/0013 |
Elektrina byty PČ 06/21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
80,46 € |
14.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0214 |
vyúčtovanie elektrina ŠK, ŠI 06/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
611,76 € |
14.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0212 |
výkon PZS za 2.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
14.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0211 |
služby civilnej ochrany za 2.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
72,00 € |
14.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0210 |
drogéria a mat. na upratovanie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
406,05 € |
14.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0209 |
prenájom party stanu /športový deň/ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Bamida s.r.o. |
36777889 |
|
168,00 € |
14.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0208 |
prenájom pivných setov na sedenie |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
140,00 € |
14.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
výkon BTS za 2.Q 2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
215,10 € |
14.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0213 |
záloha elektrina ŠK 07/2021 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 830,00 € |
14.07.2021 |
|
|
29.08.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0205 |
tlačivá |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
224,52 € |
13.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFS/21/0012 |
strava 06/2021 SF |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
113,50 € |
12.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
katedry, dvierka, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fineprint, s.r.o. |
36471356 |
|
3 081,72 € |
12.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0193 |
Spotreba PHM 06/21, náhrada za každý km jazdy |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
46,47 € |
12.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
nová verzia Magma 01.07.-30.09.21 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |