Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
089/21 Výmena zvodových rúr - Hlavná budova - Plzenská 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Milan Alexovič - ALMA 35062088 2 168,43 € 20.07.2021 28.07.2021 Objednávka
092/21 Vývoz ekologického odpadu SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 FECUPRAL, s.r.o 36448974 218,60 € 20.07.2021 28.07.2021 Objednávka
093/21 Montáž konštrukcie a sadrokartónových dosiek v kabinete č.125 a laboratóriu elektrotechnických meraní č.124. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MPO, s.r.o. 52520455 1 000,00 € 20.07.2021 30.07.2021 Objednávka
20072021 Darovacia zmluva SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Nadácia SPŠE Prešov 17077532 Iné 0,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
086/21 Objednávame si u Vás služby spojené s realizáciou verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotu s názvom "Interiérové vybavenie školského internátu" a dodaním kompletnej dokumentácie k danej zákazke v celkovej cene 200 EUR SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ECO Ing. Eva Bitarovská 40601480 200,00 € 19.07.2021 27.07.2021 Objednávka
DFK/21/0003 IROP: "Učebné pomôcky a zariadenia-meracie prístroje (súbor) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 76 978,80 € 16.07.2021 11.11.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFP/21/0013 Elektrina byty PČ 06/21 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 80,46 € 14.07.2021 23.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0214 vyúčtovanie elektrina ŠK, ŠI 06/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 611,76 € 14.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0212 výkon PZS za 2.Q 2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 14.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0211 služby civilnej ochrany za 2.Q 2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BTS-PO, s.r.o. 36491501 72,00 € 14.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0210 drogéria a mat. na upratovanie SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 406,05 € 14.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0209 prenájom party stanu /športový deň/ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Bamida s.r.o. 36777889 168,00 € 14.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0208 prenájom pivných setov na sedenie SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Park kultúry a oddychu 00187437 140,00 € 14.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0207 výkon BTS za 2.Q 2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BTS-PO, s.r.o. 36491501 215,10 € 14.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0213 záloha elektrina ŠK 07/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 1 830,00 € 14.07.2021 29.08.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0205 tlačivá SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ŠEVT, a.s. 31331131 224,52 € 13.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0012 strava 06/2021 SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 113,50 € 12.07.2021 23.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0192 katedry, dvierka, doprava SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fineprint, s.r.o. 36471356 3 081,72 € 12.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0193 Spotreba PHM 06/21, náhrada za každý km jazdy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 46,47 € 12.07.2021 25.07.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0197 nová verzia Magma 01.07.-30.09.21 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 09.07.2021 14.07.2021 Juraj Budiš Faktúra