Faktúra č. DFB/23/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Snina
  • IČO: 00161721
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky - jar,prášok,Domestos,rukavice,Savo,servítky,handra,fixinela,solvina, na podlahy, krém na ruky
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 612,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 028/23
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť