Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
224/25 florbalová sada - hokejky 12 ks Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Sportto, s. r. o. 56645368 196,80 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
223/25 dotykový monitor LED 75" Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 COMPY-COM spol. s r.o. 46555731 1 510,87 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
226/25 hokejka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. 35858541 77,00 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
225/25 florbalové bránky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Florbal s.r.o. 44887001 149,80 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
219/25 poistenie majetok - dodatok č. 3 Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Union poisťovňa 31322051 7,18 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
221/25 jedálenské stoličky 20 ks Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Štucka Ján nábytok 37682091 980,00 € 24.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
222/25 bedmintonové a stolnotenisové rakety Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SANET s. r. o. 53620283 184,40 € 24.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
220/25 regulačný ventil tlaku vody s filtrom Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn 35399244 1 539,30 € 20.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
218/25 umývací prostriedok, ochranné rukavice Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 405,00 € 19.11.2025 25.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J183/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 762,40 € 14.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
217/25 revízia kotolne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 992,00 € 14.11.2025 25.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
216/25 spotreba elektriny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 1 474,87 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
215/25 likviidácia BRKO Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 52,28 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J182/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 ATC-JR 35760532 406,34 € 13.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J181/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 195,00 € 13.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J180/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 836,74 € 13.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
214/25 pracovný odev, obuv Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 BUSHLION Mišenková Janka 43714455 582,90 € 12.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
208/25 likvidácia odpadu Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 283,56 € 10.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
209/25 servis chladničiek a mrazničiek Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 APS Servis s. r. o. 51826771 150,06 € 10.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
210/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 94,99 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
211/25 voda, stočné Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 485,35 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
212/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 392,16 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
213/25 internetové pripojenie učebne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Prvá internetová 35849487 104,69 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J178/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 683,92 € 10.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J179/25 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Bidfood Slovakia 34152199 287,22 € 10.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
207/25 zemný plyn- opakovaná dodávka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 2 815,00 € 07.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
205/25 mobilné telefóny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 33,21 € 07.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
206/25 pevná linka, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 43,16 € 07.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J177/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 195,00 € 06.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
204/25 kanc. potreby, papier, tonery Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 InNet 31736017 355,62 € 04.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »