J054/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
953,17 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
042/25 |
porovnávacia mapa okresu SL |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
859,03 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J054/25 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
14,23 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
J055/25 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
482,22 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
J053/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
567,63 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
J050/25 |
Objednávame si u Vás čerstvé mäso. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
953,17 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
J051/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ATC-JR |
35760532 |
|
147,63 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
J052/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
353,56 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
041/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
1 992,98 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
040/25 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
31,37 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J051/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
352,78 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J052/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J053/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
430,19 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J050/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
90,74 € |
13.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J049/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
657,60 € |
13.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J048/25 |
Objednávame si u Vás zemiaky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
J049/25 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
430,19 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
015/25 |
Objednávame si u Vás 240 kusov porovnávacej mapy okresu Stará Ľubovňa - kedysi a dnes. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
859,03 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
016/25 |
Objednávame si u Vás odhŕňanie snehu v areáli školy. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Štefan Veselovský |
41570880 |
|
75,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
039/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |