J065/25 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
401,09 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
J066/25 |
Objednávame si u Vás zemiaky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
J061/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
206,17 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
018/25 |
Objednávame si u Vás servis okien. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Kaleta s.r.o. |
45593370 |
|
157,44 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
J059/25 |
Objednávame si u Vás mrazené potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 405,88 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
J060/25 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
565,91 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
J061/25 |
Objednávame si u Vás čerstvé mäso. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
692,93 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
019/25 |
Objednávame si u Vás toner HP CF540X, 2 kusy. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
73,80 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
044/25 |
poistenie - majetok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
467,37 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J058/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
553,58 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
J060/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
14,23 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J057/25 |
Objednávame si u Vás čerstvé vajíčka. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
206,17 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
J057/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
567,63 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J059/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J058/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
482,22 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J056/25 |
Objednávame si u Vás zemiaky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
017/25 |
Objednávame si u Vás balík služieb na poradu riaditeľov, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.03.-28.03.2024. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
20.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
043/25 |
odhŕňanie snehu v areáli školy |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Štefan Veselovský |
41570880 |
|
75,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J055/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ATC-JR |
35760532 |
|
147,63 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J056/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
353,56 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |