J006/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
300,80 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J010/25 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
790,79 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
003/25 |
internet - učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J007/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
767,19 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
J008/25 |
Objednávame si u Vás čerstvé mäso. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
478,57 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
J009/25 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
563,81 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
J005/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
11,76 € |
11.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
002/25 |
eGovernment modul pre školy 2025 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
001/25 |
sprchová hadica - šj |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
CORTEC s.r.o. |
45584168 |
|
32,72 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J003/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
273,54 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J002/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
47,12 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
261/24 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
221,62 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J001/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
834,22 € |
09.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J005/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
412,00 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
J006/25 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
11,76 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
J003/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
J004/25 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
300,80 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
257/24 |
mriežky na radiátory |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Hrebík Jaroslav - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
321,37 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
258/24 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,18 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
259/24 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,96 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |