Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
043/24 prenájom športovej haly-športová súťaž Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slobyterm 31719104 82,50 € 08.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
034/24 zemný plyn - opakovaná dodávka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 3 958,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
030/24 voda, stočné Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 257,08 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
031/24 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 227,84 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
032/24 tlač fotografií Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 InNet 31736017 17,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
033/24 kanc. potreby, tonery Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 InNet 31736017 152,98 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
035/24 pripojenie Vucnet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
036/24 sms alarm kotolňa Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 0,29 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
037/24 pevné linky, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 43,04 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
038/24 mobilné telefóny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 34,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
J046/24 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatraprim 36492531 198,36 € 06.03.2024 13.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
J047/24 Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 686,01 € 06.03.2024 15.03.2024 Objednávka
J045/24 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 281,21 € 05.03.2024 13.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
029/24 čistič okien a plastov Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 M+A farby laky 36474819 14,82 € 05.03.2024 27.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
J044/24 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 LUNYS, s.r.o. 36472549 533,13 € 04.03.2024 08.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
J043/24 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 165,00 € 04.03.2024 08.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
J046/24 Objednávame u Vás bryndzové pirohy. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatraprim 36492531 198,36 € 04.03.2024 12.03.2024 Objednávka
019/24 Objednávame si u Vás ceny a materiálové zabezpečenie na športovú súťaž - florbal. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 RS sport - Mgr. R. Sekelský 43239536 160,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Objednávka
018/24 Objednávame si u Vás občerstvenie na športovú súťaž - florbal. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 MINI MAX Jozef Gergely 37164180 182,00 € 02.03.2024 12.03.2024 Objednávka
J042/24 mlieko Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 28,51 € 01.03.2024 08.03.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »