Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
K003/24 stavebné práce - zateplenie fasády a strechy Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 IBEG, a.s. 36456861 92 826,07 € 19.04.2024 17.05.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
K004/24 stavebný dozor "Zatepelnie fasády a strechy budovy školy" Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 3 650,00 € 19.04.2024 17.05.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
070/24 balík porada - ekonómovia Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
J071/24 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 882,73 € 18.04.2024 11.05.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
033/24 Objednávame si u Vás disky do krájača zeleniny. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Eurogastrop 44137761 390,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Objednávka
J070/24 Objednávame si u Vás čerstvé mäso. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 1 166,05 € 15.04.2024 23.04.2024 Objednávka
J071/24 Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 213,21 € 15.04.2024 23.04.2024 Objednávka
065/24 spotreba elektriny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 1 968,36 € 15.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
066/24 likvidácia BRKO Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 30,60 € 15.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
067/24 likvidácia druhotných surovín Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 32,16 € 15.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
068/24 nové verzie Magma 2.Q Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 25,49 € 15.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
J070/24 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 1 166,05 € 15.04.2024 11.05.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
J069/24 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 957,52 € 15.04.2024 11.05.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
032/24 Objednávame si u Vás materiál na údržbu. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Železiarstvo NOJPI- M. Neupauerová 33878412 17,50 € 12.04.2024 19.04.2024 Objednávka
J069/24 Objednávame si u Vás potraviny. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 882,73 € 12.04.2024 19.04.2024 Objednávka
059/24 internet učebne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Prvá internetová 35849487 102,20 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
064/24 čistiace a hygienické prostriedky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Hegdag 36464724 719,28 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
060/24 sms alarm kotolňa Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 0,14 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
061/24 pevné linky, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 42,26 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
062/24 pripojenie Vucnet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Katarína Šmidová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »