Faktúra č. DFB/23/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a nájom rohoží
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 225,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 58,60,62,69
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť