Faktúra č. DFB/19/0253

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a nájom rohoží
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 164,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 58,60,62
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť