Mudroňova 20, Prešov
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/22/0003 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 1 412,13 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0013 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 1 870,35 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0021 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 1 215,34 € | 03.03.2022 | 05.03.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0025 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 1 145,79 € | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0034 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 871,83 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0033 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 1 707,57 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0039 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 1 735,82 € | 11.04.2022 | 30.05.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0045 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 971,07 € | 10.05.2022 | 27.06.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0042 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 1 491,39 € | 27.04.2022 | 27.06.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |