Zmluva č. 2021/19/19i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2021/19/19i
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda
  • Dátum uzavretia: 10.12.2021
  • Dátum účinnosti: 01.01.2022
  • Dátum platnosti do: 31.12.2023
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/22/0003 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 412,13 € 12.01.2022 21.01.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0013 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 870,35 € 14.02.2022 17.02.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0021 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 215,34 € 03.03.2022 05.03.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0025 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 145,79 € 16.03.2022 22.03.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0034 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 871,83 € 30.03.2022 31.03.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0033 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 707,57 € 29.03.2022 31.03.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0039 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 735,82 € 11.04.2022 30.05.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0045 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 971,07 € 10.05.2022 27.06.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0042 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 1 491,39 € 27.04.2022 27.06.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie