Mudroňova 20, Prešov
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/20/0053 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 275,00 € | 09.09.2020 | 15.09.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0065 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 577,50 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/20/0077 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 110,00 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0035 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 247,50 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0067 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 300,00 € | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0072 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 450,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0083 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 690,00 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0099 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 840,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0105 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Jozef Polák | 46644962 | 210,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |