Zmluva č. 2020/21/21i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2020/21/21i
  • Názov zmluvy: Rámcová zmluva -zemiaky
  • Dátum uzavretia: 03.09.2020
  • Dátum účinnosti: 04.09.2020
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2020
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/20/0053 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 275,00 € 09.09.2020 15.09.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0065 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 577,50 € 29.09.2020 02.10.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0077 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 110,00 € 28.10.2020 04.11.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0035 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 247,50 € 26.05.2021 31.05.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0067 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 300,00 € 20.09.2021 23.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0072 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 450,00 € 28.09.2021 30.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0083 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 690,00 € 20.10.2021 22.10.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0099 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 840,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0105 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Jozef Polák 46644962 210,00 € 13.12.2021 15.12.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie