Mudroňova 20, Prešov
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/17/0003 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 168,00 € | 09.01.2017 | 01.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/17/0010 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 168,00 € | 23.01.2017 | 01.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/17/0017 | konzumné zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 168,00 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/17/0099 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 168,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/17/0111 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 154,56 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/17/0119 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 235,20 € | 02.10.2017 | 12.10.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/17/0128 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 235,20 € | 16.10.2017 | 21.10.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/17/0156 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 604,80 € | 29.11.2017 | 02.12.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/17/0166 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 100,80 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |