WASTEX Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
- IČO: 36510033
- Adresa: Jesenná 3, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 373,05 € | 26.02.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
0002/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 218,99 € | 05.02.2021 | 19.02.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0003 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 218,99 € | 19.02.2021 | 25.02.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFJ/21/0014 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 373,05 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
0017/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 512,68 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0025 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 512,68 € | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
0029/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 249,46 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0039 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 249,46 € | 31.05.2021 | 02.06.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
0044/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 254,55 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0059 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 254,55 € | 29.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
0064/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 104,00 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0062 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 104,00 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
0068/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 046,40 € | 31.08.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0073 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 046,40 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
0081/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 397,08 € | 30.09.2021 | 26.10.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0085 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 397,08 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
0095/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 950,34 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0097 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 950,34 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
0104/2021 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 410,77 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
DFJ/21/0108 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 410,77 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |