Faktúra č. DFSJ/24/0022
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TAMILA, spol. s r.o.
- IČO: 36452581
- Adresa: Nám. slobody 48, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/24/0022
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 22.02.2024
- Celková hodnota: 518,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/022/2024
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ/022/2024 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 518,15 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |