Faktúra č. DFSJ/24/0006
            Obstarávateľ
            
    
        
        
    - Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFSJ/24/0006
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre sj
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 490,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/006/2024
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/006/2024 | potraviny pre sj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 490,88 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |