Faktúra č. DFSJ/23/0127
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0127
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 332,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/077/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ/077/2023 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 332,62 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |