Faktúra č. DFSJ/23/0056

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0056
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 1 688,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 04/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/056/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/056/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 688,76 € 26.04.2023 03.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť