Faktúra č. DFSJ/23/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 434,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/036/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/036/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 434,74 € 15.03.2023 18.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť