Faktúra č. DFSJ/23/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 211,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/ŠJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/032/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/032/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 211,90 € 01.03.2023 03.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť