Faktúra č. DFSJ/23/0011
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0011
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre ŠJ
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 323,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/ŠJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/011/2023
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ/011/2023 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 323,84 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |