Faktúra č. DFSJ/22/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 537,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/170/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/170/2022 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 537,09 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť