Faktúra č. DFSJ/22/0175
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: TAMILA, spol. s r.o.
- IČO: 36452581
- Adresa: Nám. slobody 48, 08301 Sabinov
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFSJ/22/0175
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 537,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/170/2022
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/170/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 537,09 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |